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电玩城捕鱼召开内部审计工作会

作者:审计部     发表时间:2020-11-02 点击:

       10月30日下午,电玩城捕鱼召开内部审计工作会,传达供销总社审计局和供销集团有关会议精神和工作要求,部署电玩城捕鱼审计整改和落实内审制度等工作。电玩城捕鱼总裁王春林、供销总社审计局副处长罗巍、供销集团企管审计部总经理刘国生、电玩城捕鱼监事会主席李宪宾、电玩城控股总经理王蓓、电玩城捕鱼纪委书记张佳琦、电玩城控股副总经理冷权出席会议。会议由李宪宾主持。



       会议传达了供销总社审计局对内部审计工作的最新要求,以及供销集团关于审计整改和落实内部审计工作制度的相关要求,对电玩城捕鱼内部审计工作的范围、内容和时间节点向参会人员进行了说明和部署。部分参会公司代表就内部审计工作开展情况,特别是经验教训及典型案例、工作中遇到的难点及建议,进行了交流发言。
 
       会上,刘国生强调,内部审计工作是企业监督体系的重要组成部分,是防范风险、强化管理的重要手段和途径,也是提高经营管理水平的关键举措。内部审计工作要逐步将审计关口前移,对企业风险易发点进行事前审计和事中审计。
 
       罗巍指出,重大政策措施落实情况跟踪审计是目前内部审计工作的首要任务,内部审计要在防范风险的过程中更好地发挥自身的作用,提前预判企业经营过程中出现的风险,规避新的重大损失。要高度重视审计整改工作,不折不扣地完成审计整改的任务,将整改落实到位。
 
       王春林要求各公司高度重视内部审计工作,坚持问题导向,深刻把握内部审计工作的职责定位。同时,强化问题整改,切实巩固审计结果的转化运用。另外,还要加强内部审计人才梯队建设,提高内部审计队伍的职业素养和业务水平。
 
       电玩城捕鱼审计部、财务管理部负责人,在京各控股公司主要负责人、内部审计工作负责人在集团本部主会场参加会议;京外各直属、控股公司主要负责人和内部审计工作负责人通过视频会议系统在线参加会议。

责任编辑:原小瑛